16 de octubre de 2018. 30 horas de práctica intensa que le facilitarán todo lo que necesita conocer y aplicar en una empresa , en materia tributaria.
OBJETIVO: Introducir, enseñar y actualizar al participante en el uso y aplicación adecuada de las leyes fiscales como ISR e IVA, referencias al Código Fiscal de la Federación, sus Reglamentos, así como la Resolución Miscelánea Fiscal y Decretos específicos para que domine la determinación de cálculos y obligaciones contempladas en las mismas.
METODOLOGÍA: 100% práctico basado en casos y ejercicios diseñados específicamente para cada tema.
DIRIGIDO: Profesionales, recién egresados de la carrera de Contaduría Pública, pasantes, auxiliares y toda persona vinculada o con deseos de vincularse al ámbito fiscal o que requiera actualizarse en materia de impuestos, con una preparación que le permita desempeñarse con éxito.
¿Se ha desactualizado en materia de impuestos y requiere retomarlos en forma rápida, confiable y efectiva?
¿ Tiene auxiliares en su departamento fiscal y/o de contabilidad a los que no puede dedicar tiempo para capacitarlos?
¿Requiere aprender impuestos en poco tiempo pero de forma profesional y efectiva?
¿Es recién egresado de la Licenciatura y tiene poca o nula experiencia en impuestos?
¿TIENE LA CERTEZA DE QUE: los cálculos de sus impuestos están correctos, no está pagando en exceso, está cumpliendo con sus obligaciones en forma correcta, está libre de contingencias por pagos no realizados o inadecuados de impuestos?
ESTE ES EL PROGRAMA QUE HA ESPERADO ¡DEJAR PASAR LA OPORTUNIDAD ES DEJAR PASAR LA COMPETITIVIDAD.
TEMARIO
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I.- Fundamento Constitucional de las Contribuciones
II.-Impuesto sobre la Renta para Personas Morales
1.- Sujetos del Impuesto y Generalidades
2.- Ingresos- Tipos de ingresos
- Ingresos acumulables
- Ingresos No Acumulables
3.- Deducciones autorizadas
- Requisitos
- Partidas deducibles
- No deducibles
4.- -Pagos provisionales
- Ingresos nominales
- Coeficiente de utilidad
- Disminución de pagos provisionales
5.- Obligaciones
- Declaración anual
- Declaraciones informativas
- Contabilidad
- Estado de Posición Financiera
- Costos
III.- Impuesto al Valor Agregado
- Principales actividades exentas, gravadas y no objeto
- Determinación del pago mensual
- Factor de prorrateo para el IVA acreditable y partidas excluyentes
- Momento en que se considera trasladado el IVA
- Concepto de efectivamente cobrado y erogado
- Caso práctico a seis meses
- Recuperación del Impuesto
- Acreditamiento contra otros impuestos
- .Derecho a compensación contra contribuciones federales
Duración: 30 horas (seis sesiones de 5 horas cada una)
Fecha de inicio: 16 de octubre de 2018
Horario: 16:00 a 21:00 durante cada sesión
El pago de estos cursos los puede efectuar con transferencia bancaria CLABE 044180001014523982 o depósito a la cuenta Nº 001-0145239-8 de Scotiabank Inverlat a nombre de Centro de Capacitación Integral Empresarial, S.C
El Centro de capacitación Integral Empresarial S.C. (CCIEM) se reserva el derecho de no iniciar un grupo o modificar todo o parte del programa, fecha y/o expositores por causas ajenas a su voluntad con el fin de asegurar la calidad y el objetivo del programa o en el caso de no reunir un mínimo de participantes.
Informes e Inscripciones: Eva Olmedo Tel. 5286 0307 / 5212-0145 al 47 Lada sin costo. 01800 6964707 / e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Registro de capacitación en el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. CCPM-E074-0800