16 de octubre de 2018. 30 horas de práctica intensa que le facilitarán todo lo que necesita conocer y aplicar en una empresa , en materia tributaria.

OBJETIVO: Introducir, enseñar y actualizar al participante en el uso y aplicación adecuada de las leyes fiscales como ISR e IVA, referencias al Código Fiscal de la Federación, sus Reglamentos, así como la Resolución Miscelánea Fiscal y Decretos específicos para que domine la determinación de cálculos y obligaciones contempladas en las mismas.

METODOLOGÍA: 100% práctico basado en casos y ejercicios diseñados específicamente para cada tema.

DIRIGIDO: Profesionales, recién egresados de la carrera de Contaduría Pública, pasantes, auxiliares y toda persona vinculada o con deseos de vincularse al ámbito fiscal o que requiera actualizarse en materia de impuestos, con una preparación que le permita desempeñarse con éxito.

¿Se ha desactualizado en materia de impuestos y requiere retomarlos en forma rápida, confiable y efectiva?
¿ Tiene auxiliares en su departamento fiscal y/o de contabilidad a los que no puede dedicar tiempo para capacitarlos?
¿Requiere aprender impuestos en poco tiempo pero de forma profesional y efectiva?
¿Es recién egresado de la Licenciatura y tiene poca o nula experiencia en impuestos?
¿TIENE LA CERTEZA DE QUE: los cálculos de sus impuestos están correctos, no está pagando en exceso, está cumpliendo con sus obligaciones en forma correcta, está libre de contingencias por pagos no realizados o inadecuados de impuestos?

ESTE ES EL PROGRAMA QUE HA ESPERADO ¡DEJAR PASAR LA OPORTUNIDAD ES DEJAR PASAR LA COMPETITIVIDAD.

TEMARIO

  1. I.-  Fundamento Constitucional de las Contribuciones
    II.-Impuesto sobre la Renta para Personas Morales
    1.- Sujetos del Impuesto y Generalidades
    2.- Ingresos

    • Tipos de ingresos
    • Ingresos acumulables
    • Ingresos No Acumulables

    3.- Deducciones autorizadas

    • Requisitos
    • Partidas deducibles
    • No deducibles

    4.- -Pagos provisionales

    • Ingresos nominales
    • Coeficiente de utilidad
    • Disminución de pagos provisionales

    5.- Obligaciones

    • Declaración anual
    • Declaraciones informativas
    • Contabilidad
    • Estado de Posición Financiera
    • Costos

    III.- Impuesto al Valor Agregado

    • Principales actividades exentas, gravadas y no objeto
    • Determinación del pago mensual
    • Factor de prorrateo para el IVA acreditable y partidas excluyentes
    • Momento en que se considera trasladado el IVA
    • Concepto de efectivamente cobrado y erogado
    • Caso práctico a seis meses
    • Recuperación del Impuesto
    • Acreditamiento contra otros impuestos
    • .Derecho a compensación contra contribuciones federales

Duración: 30 horas (seis sesiones de 5 horas cada una)
Fecha de inicio: 16 de octubre de 2018
Horario: 16:00 a 21:00 durante cada sesión          

 


El pago de estos cursos los puede efectuar con transferencia bancaria CLABE 044180001014523982 o depósito a la cuenta Nº 001-0145239-8 de Scotiabank Inverlat a nombre de Centro de Capacitación Integral Empresarial, S.C

El Centro de capacitación Integral Empresarial S.C. (CCIEM) se reserva el derecho de no iniciar un grupo o modificar todo o parte del programa, fecha y/o expositores por causas ajenas a su voluntad con el fin de asegurar la calidad y el objetivo del programa o en el caso de no reunir un mínimo de participantes.

Informes e Inscripciones: Eva Olmedo Tel. 5286 0307 / 5212-0145 al 47 Lada sin costo. 01800 6964707 / e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Registro de capacitación en el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. CCPM-E074-0800