Miércoles 11 de septiembre de 2019 - 85 horas de análisis, estudio estratégico y aplicación. Aprende impuestos con nuestro novedoso sistema con estructura que le va llevando paso a paso a dominar el estudio de las leyes fiscales-

OBJETIVO: Que los participantes aprendan e identifiquen todos los elementos contemplados en las principales leyes impositivas que le son aplicables a las Personas Morales. En la medida que permanezcas actualizado podrás lograr un desempeño óptimo en todo tipo de empresa.

A QUIEN VA DIRIGIDO: Contadores, Abogados, Administradores de Empresa y todo profesional vinculado al área de Impuestos, a nivel Ejecutivo o Independientes, que requieran actualizarse, adquirir experiencia y estudiar las leyes impositivas con un enfoque PREVENTIVO y de OPTIMIZACIÓN  de los recursos en la empresa.

Actualizado con las Reformas Fiscales 2019

TEMARIO

I.- Código Fiscal de la Federación

> Derechos y obligaciones de los contribuyentes

  • Fundamento constitucional de las contribuciones
  • Concepto y clasificación de las contribuciones
  • Accesorios de las contribuciones
  • Crédito fiscal
  • Pago de contribuciones
  • Infracciones y multas
  • Responsabilidad solidaria
  • Caducidad y prescripción
  • Domicilio
  • Avisos al RFC
  • Buzón tributario
  • Facultades de las autoridades fiscales
  • Delitos fiscales
  • Medios de defensa

II.- Impuesto sobre la Renta

> Régimen fiscal de las personas morales

  • Ingresos y deducciones
    • Ingresos de las personas morales
    • Momento de obtención
    • Análisis de las Deducciones Autorizadas
    • Costo de lo vendido
    • Gastos
    • No deducibles
    • Activos fijos, Gastos y Cargos diferidos
  • Pagos Provisionales
    • Ingresos nominales
    • Determinación
    • Coeficiente de utilidad
    • Fechas de pago
    • Casos de excepción
    • Reducción
  • Ajuste anual por inflación
    • Antecedentes
    • Ajuste anual por inflación aplicable a personas morales
    • Determinación del saldo promedio anual de créditos o deudas
    • Qué se consideran créditos
    • Qué se consideran deudas
    • Comparación del saldo promedio anual de créditos contra las deudas y viceversa
    • Factor de ajuste anual
  • Obligaciones fiscales
    • Declaración anual del ISR
    • Pago y presentación de declaraciones
    • Declaraciones informativas
    • Estado de Posición Financiera
    • Inventarios.- Método de valuación-
    • Expedición de comprobantes
    • Contabilidad electrónica
  • Decreto para Disminuir el ISR en Zonas Fronterizas

III.- Impuesto al Valor Agregado

> Elementos del Impuesto

> Concepto de efectivamente cobrado o pagado

> Operaciones con el sector público

  • Iva trasladado e Iva acreditable

> Cálculo del impuesto

  • Anual
  • Provisional
  • Actividades o Actos gravados y exentos

> Retención del impuesto

>Compensaciones y devoluciones del saldo a favor

>Devolución de bienes, descuentos y bonificaciones

>Pagos mensuales definitivos

>Obligaciones de los contribuyente

 


FECHA: Miércoles 11 de septiembre de 2019
DURACIÓN:
85 horas (17 sesiones de 5 hrs cada una, los miércoles de cada semana)     
HORARIO: de 16:00 a 21:00 Hrs.

Pregunte por nuestro plan de pagos.

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El pago de estos cursos los puede efectuar con transferencia bancaria CLABE 044180001014523982 o depósito a la cuenta Nº 001-0145239-8 de Scotiabank Inverlat a nombre de Centro de Capacitación Integral Empresarial, S.C

El Centro de capacitación Integral Empresarial S.C. (CCIEM) se reserva el derecho de no iniciar un grupo o modificar todo o parte del programa, fecha y/o expositores por causas ajenas a su voluntad con el fin de asegurar la calidad y el objetivo del programa o en el caso de no reunir un mínimo de participantes.

Informes e Inscripciones: Eva Olmedo Tel. 5286 0307 / 5212-0145 al 47 Lada sin costo. 01800 6964707 / e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Registro de capacitación en el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. CCPM-E074-0800