Miércoles 11 de septiembre de 2019 - 85 horas de análisis, estudio estratégico y aplicación. Aprende impuestos con nuestro novedoso sistema con estructura que le va llevando paso a paso a dominar el estudio de las leyes fiscales-
OBJETIVO: Que los participantes aprendan e identifiquen todos los elementos contemplados en las principales leyes impositivas que le son aplicables a las Personas Morales. En la medida que permanezcas actualizado podrás lograr un desempeño óptimo en todo tipo de empresa.
A QUIEN VA DIRIGIDO: Contadores, Abogados, Administradores de Empresa y todo profesional vinculado al área de Impuestos, a nivel Ejecutivo o Independientes, que requieran actualizarse, adquirir experiencia y estudiar las leyes impositivas con un enfoque PREVENTIVO y de OPTIMIZACIÓN de los recursos en la empresa.
Actualizado con las Reformas Fiscales 2019
TEMARIO
I.- Código Fiscal de la Federación
> Derechos y obligaciones de los contribuyentes
- Fundamento constitucional de las contribuciones
- Concepto y clasificación de las contribuciones
- Accesorios de las contribuciones
- Crédito fiscal
- Pago de contribuciones
- Infracciones y multas
- Responsabilidad solidaria
- Caducidad y prescripción
- Domicilio
- Avisos al RFC
- Buzón tributario
- Facultades de las autoridades fiscales
- Delitos fiscales
- Medios de defensa
II.- Impuesto sobre la Renta
> Régimen fiscal de las personas morales
- Ingresos y deducciones
- Ingresos de las personas morales
- Momento de obtención
- Análisis de las Deducciones Autorizadas
- Costo de lo vendido
- Gastos
- No deducibles
- Activos fijos, Gastos y Cargos diferidos
- Pagos Provisionales
- Ingresos nominales
- Determinación
- Coeficiente de utilidad
- Fechas de pago
- Casos de excepción
- Reducción
- Ajuste anual por inflación
- Antecedentes
- Ajuste anual por inflación aplicable a personas morales
- Determinación del saldo promedio anual de créditos o deudas
- Qué se consideran créditos
- Qué se consideran deudas
- Comparación del saldo promedio anual de créditos contra las deudas y viceversa
- Factor de ajuste anual
- Obligaciones fiscales
- Declaración anual del ISR
- Pago y presentación de declaraciones
- Declaraciones informativas
- Estado de Posición Financiera
- Inventarios.- Método de valuación-
- Expedición de comprobantes
- Contabilidad electrónica
- Decreto para Disminuir el ISR en Zonas Fronterizas
III.- Impuesto al Valor Agregado
> Elementos del Impuesto
> Concepto de efectivamente cobrado o pagado
> Operaciones con el sector público
- Iva trasladado e Iva acreditable
> Cálculo del impuesto
- Anual
- Provisional
- Actividades o Actos gravados y exentos
> Retención del impuesto
>Compensaciones y devoluciones del saldo a favor
>Devolución de bienes, descuentos y bonificaciones
>Pagos mensuales definitivos
>Obligaciones de los contribuyente
FECHA: Miércoles 11 de septiembre de 2019
DURACIÓN: 85 horas (17 sesiones de 5 hrs cada una, los miércoles de cada semana)
HORARIO: de 16:00 a 21:00 Hrs.
Pregunte por nuestro plan de pagos.
El pago de estos cursos los puede efectuar con transferencia bancaria CLABE 044180001014523982 o depósito a la cuenta Nº 001-0145239-8 de Scotiabank Inverlat a nombre de Centro de Capacitación Integral Empresarial, S.C
El Centro de capacitación Integral Empresarial S.C. (CCIEM) se reserva el derecho de no iniciar un grupo o modificar todo o parte del programa, fecha y/o expositores por causas ajenas a su voluntad con el fin de asegurar la calidad y el objetivo del programa o en el caso de no reunir un mínimo de participantes.
Informes e Inscripciones: Eva Olmedo Tel. 5286 0307 / 5212-0145 al 47 Lada sin costo. 01800 6964707 / e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Registro de capacitación en el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. CCPM-E074-0800